目錄
第一部分 中共沅江市委黨校概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共沅江市委黨校概況
一、 部門職責(zé)
(一)宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想及科學(xué)發(fā)展觀等黨的理論成果,宣傳黨的路線方針政策;
(二)輪訓(xùn)鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和基層黨員干部;
(三)培訓(xùn)公務(wù)員和非黨干部;
(四)培訓(xùn)中青年后備干部;
(五)培訓(xùn)從事意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)干部和理論骨干;
(六)協(xié)同組織人事部門,對(duì)學(xué)員在校期間進(jìn)行考核考查;
(七)圍繞國(guó)際國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題,開(kāi)展科學(xué)研究,承擔(dān)上級(jí)下達(dá)的調(diào)研任務(wù);
(八)承辦市委、市人民政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、行政室、教研室、教務(wù)室、圖書(shū)資料信息中心。
(二)決算單位構(gòu)成。本單位2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:中共沅江市委黨校本級(jí)
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)484.3萬(wàn)元。與上年相比,減少86.9萬(wàn)元,減少15.2%,主要是因?yàn)?/font>人員變動(dòng)以及項(xiàng)目支出減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)484.3萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入478.3萬(wàn)元,占98.8%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入6萬(wàn)元,占1.2%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)484.3萬(wàn)元,其中:基本支出394.36萬(wàn)元,占81.4%;項(xiàng)目支出89.94萬(wàn)元,占18.6%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)474.3萬(wàn)元,與上年相比,減少85.58萬(wàn)元,減少15.3%,主要是因?yàn)?/font>人員變動(dòng)以及項(xiàng)目支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出474.3萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.8%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少85.58萬(wàn)元,減少15.3%,主要是因?yàn)?/font>人員經(jīng)費(fèi)減少及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出474.3萬(wàn)元,主要用于以下方面:教育(類)支出416.56萬(wàn)元,占87.4%;衛(wèi)生健康(類)支出0.75萬(wàn)元,占0.2%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出31.72萬(wàn)元,占6.7%;住房保障(類)支出27.26萬(wàn)元,占5.7%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為459.78萬(wàn)元,支出決算數(shù)為484.3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.3%,其中:
1、教育(類)。
年初預(yù)算為432.52萬(wàn)元,支出決算為418.56萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.77%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
2、住房保障(類)
年初預(yù)算為27.26萬(wàn)元,支出決算為27.26萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%.
3、衛(wèi)生健康(類)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為.75萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了退休人員獨(dú)生子女費(fèi)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)(類)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為31.72萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了撫恤資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出394.36萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)372.24萬(wàn)元,占基本支出的94.4%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。公用經(jīng)費(fèi)22.12萬(wàn)元,占基本支出的5.6%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明(注意:三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明,往年為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑,今年為財(cái)政撥款口徑)
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.84萬(wàn)元,支出決算為0.62萬(wàn)元,完成預(yù)算的73.8%,與上年相比減少0.2萬(wàn)元,減少31%,減少的主要原因是用于接待主體班外請(qǐng)教授。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少(增加)0萬(wàn)元,減少(增長(zhǎng))0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.84萬(wàn)元,支出決算為0.62萬(wàn)元,完成預(yù)算的73.8%,與上年相比減少0.2萬(wàn)元,減少31%,減少的主要原因是用于接待主體班外請(qǐng)教授。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少(增加)0萬(wàn)元,減少(增長(zhǎng))0%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少(增加)0萬(wàn)元,減少(增長(zhǎng))0%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.62萬(wàn)元,占73.8%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.62萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組11個(gè)、來(lái)賓49人次,主要是主體班外請(qǐng)授課教授發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2023年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出0萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.12萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少8.42萬(wàn)元,降低27.5%。主要原因是:減少了行政運(yùn)行開(kāi)支。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,人數(shù)0人;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,人數(shù)0人;舉辦……等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,部門(單位)共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
(1)專項(xiàng)組織情況方面。加強(qiáng)專項(xiàng)項(xiàng)目組織管理,嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度。
(2)專項(xiàng)管理情況方面。一是嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)、結(jié)算審核制度。二是嚴(yán)格按照既定的項(xiàng)目實(shí)施方案,及時(shí)完善項(xiàng)目管理制度,認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)決算工作,充分發(fā)揮資金的使用效益。
(二)部門(單位)整體支出績(jī)效情況
2023年度支出合計(jì)484.3萬(wàn)元,主要用于以下幾個(gè)方面:(1)完成辦主體班三期,分別為上半年科干班、中青班,下半年新提科干班。(2)教師隊(duì)伍的調(diào)研、科研等工作,省黨校系統(tǒng)社科規(guī)劃課題結(jié)項(xiàng)2個(gè)、立項(xiàng)2個(gè),益陽(yáng)社科聯(lián)課題結(jié)項(xiàng)7個(gè)、立項(xiàng)4個(gè),益陽(yáng)黨校課題結(jié)項(xiàng)3個(gè)、立項(xiàng)2個(gè);論文方面,在省級(jí)以上刊物發(fā)表論文16篇;獲益陽(yáng)市社科聯(lián)理論征文二等獎(jiǎng)1個(gè)、三等獎(jiǎng)1個(gè),益陽(yáng)市委黨校理論征文一等獎(jiǎng)1個(gè)、三等獎(jiǎng)2個(gè),十三屆湖南省社科聯(lián)征文二等獎(jiǎng)1個(gè)。
(三)存在的問(wèn)題及原因分析
存在一部分財(cái)政收入撥付及支出存在時(shí)間差異。資金使用效益有待進(jìn)一步提高,績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化,實(shí)際工作完成效益不高。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如:中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如:中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工
作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。