目 錄
第一部分 2025 年部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算
。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出
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。ǘ╉椖恐С
五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經費
(二)“三公”經費預算
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。ㄋ模┱少徢闆r
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況
(六)預算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2025 年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按 政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費 (工資福利支 出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的 補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的 補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)
(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支 出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分 類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分 類)
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2025 年部門預算公開說明
一、部門基本概況
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沅江市紅十字會的主要職責是:
。ㄒ唬┞毮苈氊
沅江市紅十字會的主要職責是:
貫徹落實《中華人民共和國紅十字會法》;
開展備災救災工作;
開展群眾性、行業性的應急救護培訓,普及衛生救護和防 病知識,組織群眾參加現場救護;
開展社會救助及相關服務工作;
參與無償獻血的宣傳推動和表彰獎勵工作,參與開展造血 干細胞捐獻和人體器官及遺體捐獻工作;
開展紅十字青少年活動,進行人道主義教育,組織青少年 以多種形式為孤寡老人、殘疾人和其他需要救助的人員服務等;
依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則,完成市人民政府委托的事宜。
。ǘC構設置
根據編委核定,本單位內設股室 3 個,分別為救護培訓部、
賑濟事業部、辦公室,全部納入 2025 年部門預算編制范圍。
納入部門預算編制 6 人,其中:在職人員 3 人。
二、部門預算單位構成
沅江市紅十字會部門只有本級,沒有其他二級預算單位, 因此,納入 2025 年部門預算編制范圍的只有沅江市紅十字會本 級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有 資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單 位資金。2025 年本部門收入預算 66.77 萬元,其中:一般公共 預算撥款 66.77 萬元,政府性基金預算撥款 0.00 萬元,國有資 本經營預算撥款 0.00 萬元,社會保障基金預算資金 0.00 萬元, 財政專戶管理資金收入 0.00 萬元,上級財政補助收入 0.00 萬 元,事業收入 0.00 萬元,事業單位經營服務收入 0.00 萬元, 上級單位補助收入 0.00 萬元,附屬單位上繳收入 0.00 萬元, 其他收入 0.00 萬元。2025 年收入較去年減少 18.68 萬元,下降 21.86%,主要是單位專項經費減少。

。ǘ┲С鲱A算:2025 年本部門支出預算 66.77 萬元,其 中:社會保障和就業支出 63.10 萬元,住房保障支出 3.67 萬元。 支出較去年減少 18.68 萬元,下降 21.86%,主要是人員工資較 上年有所下降。

四、一般公共預算撥款支出
2025 年本部門一般公共預算撥款支出 66.77 萬元(含上級 財政補助 0 萬元),其中:社會保障和就業支出 63.10 萬元,占 94.50%;住房保障支出 3.67 萬元, 占 5.50%。具體安排情況如 下:
。ㄒ唬┗局С觯2025 年本部門基本支出預算數 44.77 萬 元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的 各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公 費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
。ǘ╉椖恐С觯2025 年本部門項目支出預算 22.00 萬元,
主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的 支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等, 其中:B 救護培訓 18.00 萬元,主要用于救援救助救護,獻血, 造血干細胞捐獻,遺體和器官捐獻的專項經費;D 三定方案履職 支出 4.00 萬元,主要用于志愿服務,紅十字青少年的活動經費、 監事會工作中的工作經費。
五、政府性基金預算支出
2025 年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經營預算支出
2025 年本部門無國有資本經營預算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經費:2025 年本部門機關運行經費 3.20 萬 元,比上年預算增加 0.47 萬元,上升 17.22%,主要是單位水電、 電梯、殘保金增加,導致公用經費增加。
(二)“三公”經費預算:2025 年本部門“ 三公”經費預 算數為 0.00 萬元,其中,公務接待費 0.00 萬元,公務用車購 置及運行費 0.00 萬元(其中,公務用車購置費 0.00 萬元,公 務用車運行費 0.00 萬元),因公出國(境)費 0.00 萬元。2025 年“三公”經費預算與 2024 年持平,主要是壓縮經費。
(三)一般性支出情況:2025 年本部門會議費預算 0 萬元;
培訓費預算 0 萬元;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
。ㄋ模┱少徢闆r:2025 年本部門政府采購預算總額 0 萬元,其中,貨物類采購預算 0 萬元;工程類采購預算 0 萬元; 服務類采購預算 0 萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至 2024 年 12 月底,本部門共有公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用 車 0 輛,其他按照規定配備的公務用車 0 輛;單位價值 50 萬元 以上通用設備 0 臺,單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。2025 年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急 保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用車 0 輛, 其他按照規定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值 50 萬元 以上通用設備 0 臺,單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。
。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標 管理。納入 2025 年部門整體支出績效目標的金額為66.77 萬元, 其中,基本支出 44.77 萬元,項目支出 22.00 萬元,具體績效 目標詳見報表。
八、名詞解釋
1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及 印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“ 三 公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務 用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待 費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及 運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及 燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位 公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙 食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2025 年部門預算表