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          沅江2023年度部門單位整體績效評價(jià)報(bào)告

          索 引 號:4309810018/2024-1943430 發(fā)布機(jī)構(gòu):沅江市人社局 發(fā)文日期:2024-05-21 信息類別:綜合政務(wù) 公開范圍:全部公開 公開方式:政府網(wǎng)站

           

          一、部門(單位)基本情況

          (一)簡要介紹2023年度重點(diǎn)工作。

          1、穩(wěn)就業(yè)提質(zhì)量就業(yè)創(chuàng)業(yè)兼程并進(jìn),舉辦了“春風(fēng)行動(dòng)”、“民營企業(yè)”、“百日千萬”、“高校畢業(yè)生未就業(yè)”、“金秋招聘月”等系列專場招聘會,達(dá)成就業(yè)意向1200余人;舉辦職業(yè)技能大賽,精準(zhǔn)開展技能培訓(xùn),帶動(dòng)廣大技能人才刻苦訓(xùn)練、奮勇拼搏,不斷提升技能本領(lǐng),擦亮“沅江工匠”名片;鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè),落實(shí)援企穩(wěn)崗政策。

          2、社保征發(fā)井然有序,參保擴(kuò)面提質(zhì)增效,工傷認(rèn)定規(guī)范細(xì)致。實(shí)行工傷事故微信報(bào)備制度,及時(shí)認(rèn)真細(xì)致做好工傷調(diào)查,共受理工傷案件378件,已按期辦結(jié)368件。

          3、有序開展職稱認(rèn)定,扎實(shí)推進(jìn)事業(yè)招聘,順利推進(jìn)人才引進(jìn)高效辦理退休業(yè)務(wù)。

          4、開展勞動(dòng)法規(guī)宣傳,治欠保支工作扎實(shí)推進(jìn),勞動(dòng)仲裁水平穩(wěn)步提高勞動(dòng)用工管理有典有則

          (二)部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。

          我局整體支出規(guī)模為1014.39萬元,使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍為人員、公用支出,涵蓋人員招聘、工傷調(diào)查、勞動(dòng)政策宣傳等方面。

          二、一般公共預(yù)算支出情況

          (一)基本支出情況

          1、基本支出使用情況

          基本支出主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)

          基本支出年初預(yù)算收入為486.41萬元,決算支出486.41萬元,收支平衡,無結(jié)余情況。

          2、“三公經(jīng)費(fèi)”基本情況

          本年“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算為2萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)2萬元萬元實(shí)際支出為公務(wù)接待費(fèi)用1.93萬元,占96.5%。三公經(jīng)費(fèi)整體控制較好,比上年增加0.74元,上漲62%,增減變化的主要原因是:公務(wù)接待增多嚴(yán)格控制在預(yù)算內(nèi) 

          項(xiàng)目支出情況

          2023年度項(xiàng)目支出527.98萬元,主要用于事業(yè)單位公開招聘考試、工傷調(diào)查、勞動(dòng)政策宣傳、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等專項(xiàng)工作的開展。

            三、政府性基金預(yù)算支出情況

          2023年政府性基金預(yù)算支出28萬元,主要用于事業(yè)單位公開招聘考試開支。

            四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

            無

            五、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

            無

          六、部門整體支出績效情況

          我局2023年度部門整體支出的預(yù)算執(zhí)行與分配、單位資產(chǎn)管理與有效利用、部門年度重點(diǎn)工作任務(wù)實(shí)施與職責(zé)履行等方面總體執(zhí)行情況良好。根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系,部門整體支出績效綜合評分97.57分。

          七、存在的問題及原因分析

          預(yù)算執(zhí)行中,經(jīng)濟(jì)科目不能完全按照預(yù)算編制的執(zhí)行,主要原因是在實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生中,有些費(fèi)用不能完全精準(zhǔn)預(yù)估公用支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算無法滿足全年運(yùn)轉(zhuǎn)需要。

          八、下一步改進(jìn)措施

          1.細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識,嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,本著勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)的原則進(jìn)行預(yù)算的編制;編制范圍盡可能的全面、不漏項(xiàng),進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

          2.在日常預(yù)算管理過程中,進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。

          九、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

          十、其他需要說明的情況

           

           

           

           

           

           

           


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