目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
勞動力中介服務(wù)、就業(yè)前培訓(xùn),社區(qū)就業(yè)服務(wù)、失業(yè)職工再就業(yè)、失業(yè)保險基金的征繳。
(二)機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定,我局內(nèi)設(shè)股室 6 個,所屬事業(yè)單位 1 個,全部納入 2024年部門預(yù)算編制范圍。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
沅江市就業(yè)服務(wù)中心只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算 190.88 萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款 190.88 萬元,政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元,納入專戶管理的非稅收入 萬元,上級財政補助 0 萬元。收入較上年減少 24.62 萬元,主要是公用經(jīng)費和單位專項調(diào)減20%。
(二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算 190.88萬元,其中,一般公共服務(wù) 0 萬元,公共安全 0 萬元,教育 0 萬元,科學(xué)技術(shù) 0 萬元。支出較上年減少 24.62 萬元,主要是公用經(jīng)費和單位專項調(diào)減20%。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 190.88萬元(含上級財政補助 0 萬元),其中,一般公共服務(wù)支出 0 萬元,占 0 %;公共安全支出 0 萬元,占 0 %。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 169.76 萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2024年本部門項目支出預(yù)算 21.12 萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:B城鄉(xiāng)就業(yè)服務(wù)專項項目支出7.68萬元,主要用于城鄉(xiāng)就業(yè)服務(wù)等方面;B創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作經(jīng)費項目支出 1.92萬元,主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作經(jīng)費等方面;B工作經(jīng)費項目支出3.2萬元,主要用于工作經(jīng)費,B就業(yè)服務(wù)平臺建設(shè)經(jīng)費項目支出3.2萬元,主要用就業(yè)服務(wù)平臺建設(shè)經(jīng)費,B失業(yè)保險服務(wù)工作經(jīng)費項目支出3.2萬元,主要用于失業(yè)保險服務(wù)工作經(jīng)費,B失業(yè)保險服務(wù)工作經(jīng)費項目支出1.92萬元,主要用于失業(yè)保險服務(wù)工作經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門政府性基金預(yù)算撥款支出 0 萬元,其中,科學(xué)技術(shù)支出 0 萬元,占 0 %;文化旅游體育與傳媒支出 0 萬元,占 0 %。
本部門無政府性基金預(yù)算撥款支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
2024年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 0 萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出 0 萬元,占 0 %;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0 萬元,占 0 %。
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費 6.95 萬元,比上年預(yù)算減少 10.05 萬元,下降 59.11 %,主要是公用經(jīng)費調(diào)減20%。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 0 萬元,其中,公務(wù)接待費 0 萬元,公務(wù)用車購置及運行費 0 萬元(其中,公務(wù)用車購置費 萬元,公務(wù)用車運行費 萬元),因公出國(境)費 0 萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年持平。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預(yù)算 0.95 萬元,擬召開 3次 會議,人數(shù) 50 人,內(nèi)容為充分就業(yè)會議費;培訓(xùn)費預(yù)算 1 萬元,擬開展 5 培訓(xùn),人數(shù) 50 人,內(nèi)容為 就業(yè)培訓(xùn)費 ;擬舉辦 等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算 萬元。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預(yù)算總額 190.88萬元,其中,貨物類采購預(yù)算 0萬元;工程類采購預(yù)算 0 萬元;服務(wù)類采購預(yù)算 190.88 萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車 0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,其中,機要通信用車 0 輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
(六)預(yù)算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為 190.88 萬元,其中,基本支出 169.76 萬元,項目支出 21.12 萬元,具體績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
202003__沅江市就業(yè)服務(wù)管理局部門預(yù)算公開表.xlsx