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2020年部門預(yù)算表

索 引 號(hào):4309810018/2021-1477602 發(fā)布機(jī)構(gòu):生態(tài)環(huán)境局沅江分局 發(fā)文日期:2021-11-08 信息類別:綜合政務(wù) 公開范圍:全部公開 公開方式:政府網(wǎng)站

 

第一部分 益陽市生態(tài)環(huán)境局沅江分局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門決算單位構(gòu)成

 

第二部分 益陽市生態(tài)環(huán)境局沅江分局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

第三部分  益陽市生態(tài)環(huán)境局沅江分局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

 

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  益陽市生態(tài)環(huán)境局沅江分局

       

 

一、主要職能

(一)貫徹執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和方針、政策,擬訂全市環(huán)境保護(hù)總體規(guī)劃、重點(diǎn)區(qū)域和流域污染防治規(guī)劃、飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施;組織實(shí)施環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)目標(biāo),參與制定全市主功能區(qū)規(guī)劃。

(二)負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作,協(xié)調(diào)解決全市跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作,依法負(fù)責(zé)排污費(fèi)的征收、減緩免及稽查。

(三)承擔(dān)落實(shí)全市減排目標(biāo)的責(zé)任。組織實(shí)施全市主要污染物排放總量控制和排污許可證制度,提出實(shí)施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo),督查、督辦、核查全市污染物減排任務(wù)完成情況,實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。

(四)承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。負(fù)責(zé)督促市級(jí)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃實(shí)施環(huán)境影響評(píng)價(jià),按規(guī)定審核、審批、呈報(bào)全市開發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。參與指導(dǎo)和推動(dòng)全市循環(huán)經(jīng)濟(jì)與環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展,參與應(yīng)對(duì)氣候變化的工作。

(五)負(fù)責(zé)全市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全市大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理,負(fù)責(zé)污染源的限期治理工作,負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物審批和監(jiān)督管理。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作,組織指導(dǎo)全市城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。

(六)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市生態(tài)保護(hù)工作。擬訂全市生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況,監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園等的環(huán)境保護(hù)工作;會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督和協(xié)調(diào)野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治工作;監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù),會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)全市生態(tài)示范區(qū)建設(shè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)。

(七)負(fù)責(zé)全市環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布工作。組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè),組織對(duì)全市環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警,組織建設(shè)和管理全市環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng),統(tǒng)一發(fā)布全市環(huán)境綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息。

(八)負(fù)責(zé)全市核事故應(yīng)急管理工作以及核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。組織實(shí)施國家核與輻射安全政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全,監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。負(fù)責(zé)放射性同位素、射線裝置的生產(chǎn)、銷售、使用的報(bào)批,對(duì)核材料的管制和民用核安全設(shè)備的運(yùn)用實(shí)施監(jiān)督管理。

(九)開展環(huán)境保護(hù)技術(shù)工作,組織開展環(huán)境保護(hù)科技工程示范,推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè),推廣環(huán)境保護(hù)科技成果;開展環(huán)境保護(hù)交流與合作。

(十)組織、指導(dǎo)全市環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作,開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作,推動(dòng)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

(十一)承辦市委、市人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定,我局內(nèi)設(shè)股室  9個(gè),所屬事業(yè)單位  2個(gè),全部納入2020年部門預(yù)算編制范圍。

 截止20201月(預(yù)算編制時(shí)間),我局納入部門預(yù)算編制122人。其中:實(shí)有在職人員102人,離退休人員20人 。   

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看,本單位為一級(jí)預(yù)算單位,單位性質(zhì)為行政單位,決算編報(bào)類型為單戶表,按照行政會(huì)計(jì)制度填報(bào)決算數(shù)據(jù)。

 

第二部分 益陽市生態(tài)環(huán)境局沅江分局

          2020年度部門決算表

 

1:收入支出決算總表

2:收入決算表

3:支出決算表

4:財(cái)政撥款收入支出決算總表

5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

8:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

第三部分

益陽市生態(tài)環(huán)境局沅江分局

2019年度部門決算情況說明

 

一、2019 年度收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)1677.81萬元,與20182402.24萬元相比,收、支總計(jì)減少724.43萬元,減少30%。主要原因?qū)m?xiàng)減少,壓縮經(jīng)費(fèi)。

二、2019年度收入決算情況說明

2019年收入1538.25萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1441.75萬元,比上年2238.38萬元減少35%。占本年總收入93.7%。其他收入96.5萬元,比上年72.63萬元增加32%。占本年總收入6.3%。

三、2019年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1562.24萬元,其中:基本支出1,169.53萬元,占本年總支出74.8%。項(xiàng)目支出392.71萬元,占本年總支出25.2%

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

(一)收入支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1581.31萬元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少748.3萬元,減少32%。主要原因2019年度專項(xiàng)減少,壓縮經(jīng)費(fèi)。

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)1441,75萬元,比上年同期減少796.63萬元,下降35%;一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)1465.74萬元,比上年同期減少728.94萬元,下降33%。主要原因:專項(xiàng)減少,壓縮經(jīng)費(fèi)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。

   一般公共預(yù)算撥款支出1465.74萬元,主要用于以下方面:節(jié)能環(huán)保支出1400.39萬元,占95.5%,住房保障支出65.35萬元,占4.5%

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

1.節(jié)能環(huán)保支出(類)工資福利支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))財(cái)政撥款支出 890.11萬元,主要用于發(fā)放基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。商品和服務(wù)支出279.42萬元,辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、資本性支出等。

2.節(jié)能環(huán)保支出(類)工資福利支出(款)一般行政管理事務(wù)支出296,21,主要用于單位項(xiàng)目支出。

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

益陽市生態(tài)環(huán)境局沅江分局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,169.53萬元。其中:

 人員經(jīng)費(fèi)890.11萬元,主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;

 公用經(jīng)費(fèi)279.42萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、資本性支出等。

七、2019 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為16.5萬元,支出決算數(shù)為14.39萬元,完成預(yù)算的87%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為 0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 14.39萬元,2019年度三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

(二)三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,具體情況如下:公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為14.39萬元,占100%。公務(wù)接待122批次1550人次。2019三公經(jīng)費(fèi)決算比2018年減少9.2萬元,我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。

1、因公出國(境)情況說明

因公出國(境)團(tuán)組數(shù)0個(gè)、0人,因公出國(境)的開支為0.

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

公務(wù)用車購置支出:0萬元,購置0臺(tái),保有量0臺(tái)

運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:0萬元

3、公務(wù)接待情況說明

公務(wù)接待支出14.39萬元,國內(nèi)公務(wù)接待122批次,接待1550人。接待支出主要用于單位開會(huì)、上級(jí)單位及各兄弟單位工作檢查、學(xué)習(xí)考察。

 

九、關(guān)于 2019 年度預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)績(jī)效管理工作開展情況 。

2019年單位部門支出基本滿足了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),確保了各項(xiàng)計(jì)劃和任務(wù)的完成。較好地履行了各項(xiàng)職責(zé),為全市環(huán)境保護(hù)工作提供了保障。

本年度單位進(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí),強(qiáng)化以“績(jī)效為中心、對(duì)支出結(jié)果負(fù)責(zé)、對(duì)社會(huì)公眾負(fù)責(zé)”的理念,在績(jī)效目標(biāo)編制方面,針對(duì)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置指向不清、預(yù)算和目標(biāo)匹配不足,數(shù)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)量化不細(xì),效益目標(biāo)編制不完整等方面加以了改善。 

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果 。

按照《沅江市財(cái)政局關(guān)于做好2019年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》沅財(cái)績(jī)【20201號(hào)文件工作部署,根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》、《湖南省預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程(試行)的通知》等文件要求,我單位積極組織各個(gè)相關(guān)股室對(duì)2019年度部門預(yù)算績(jī)效開展了自評(píng),現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下:

本單位項(xiàng)目建設(shè)組織機(jī)構(gòu)健全,有主管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)管理人員、具體負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目按照以下程序?qū)嵤喉?xiàng)目下達(dá)-項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)及審查-項(xiàng)目投資財(cái)政預(yù)審-施工單位選擇-項(xiàng)目施工-竣工驗(yàn)收-項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估。在項(xiàng)目實(shí)施過程中,對(duì)工程采取定期和不定期檢查的方式,對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,其項(xiàng)目工程監(jiān)督管理到位,效果較好。2019年我局專項(xiàng)資金收入總計(jì)35萬元,主要用于水質(zhì)自動(dòng)站建設(shè),在使用過程中做到?顚S。

(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)

     2019年度本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算.

(四)預(yù)算績(jī)效情況的說明。

 2019年度本單位預(yù)算績(jī)效申報(bào)包括整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)和專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。

整體支出申報(bào)資金1185.81萬元,其中包括基本支出的工資福利支出780.81萬元,商品服務(wù)支出101萬元。整體支出績(jī)效目標(biāo):及時(shí)發(fā)放單位干職工工資和各項(xiàng)福利,維護(hù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),保障干職工的基本生活。

項(xiàng)目支出304萬元。此資金用于生態(tài)環(huán)境功能區(qū)域質(zhì)量考核、農(nóng)村環(huán)境整治等項(xiàng)目支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)預(yù)決算收支增減變化情況。

2019年本單位收入預(yù)算1185.81萬元,決算收入1441.75萬元,增加了255.94萬元,增長率21%,增長變化的主要原因是工資調(diào)標(biāo)。支出預(yù)算是1185.81萬元,支出決算是1562.24萬元,增加376.43萬元,增長率是31%,增長的主要原因是環(huán)保工作的監(jiān)查監(jiān)督的力度加大,導(dǎo)致差旅費(fèi)等增加。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出279.42萬元,較上年減少53.62萬元,減少16%,主要原因是:開源節(jié)流,壓縮經(jīng)費(fèi)。

(三)政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購140.95萬元,其中,政府采購貨物支出5.4萬元,政府采購工程支出35萬元,政府采購服務(wù)支出100.55萬元

(四)國有資產(chǎn)占用情況。

截至20191231日,本部門共有車輛0輛,單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(),單價(jià)100萬正以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如:中國財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入,中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國國債協(xié)會(huì)、中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如:中國財(cái)政雜志社廣告收入等。

四、其他收入:指除上述財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工

作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、三公經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

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