目錄
第一部分單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分
沅江市農(nóng)機(jī)事務(wù)中心單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的法律、法規(guī),負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議、行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督,負(fù)責(zé)制定有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全生產(chǎn)、作業(yè)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督管理的制度、規(guī)章、措施并組織實(shí)施。
(二)提出全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及重大技術(shù)措施建議,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
(三)指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)體系建設(shè)和農(nóng)業(yè)機(jī)械信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè),擬定農(nóng)業(yè)機(jī)械基層服務(wù)組織服務(wù)規(guī)范,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械投入抗災(zāi)救災(zāi)工作。
(四)根據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策,提出全市農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展意見(jiàn),引導(dǎo)農(nóng)田作業(yè)、植保、畜牧、漁業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工等農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化普及和應(yīng)用水平。
(五)擬定農(nóng)業(yè)機(jī)械化科技、教育發(fā)展規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃,參與研究擬定有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化科技政策,組織農(nóng)業(yè)機(jī)械科研和技術(shù)推廣項(xiàng)目的遴選及實(shí)施,指導(dǎo)農(nóng)機(jī)行業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)。
(六)組織實(shí)施拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)、農(nóng)用運(yùn)輸車(chē)等農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全監(jiān)理,負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、鑒定和認(rèn)證工作。
(七)負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)制造、農(nóng)機(jī)供油的管理;提出發(fā)展農(nóng)業(yè)機(jī)械化事業(yè)的各項(xiàng)資金計(jì)劃并組織監(jiān)督實(shí)施,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化各類(lèi)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)。
(八)指導(dǎo)局屬單位的工作,按照管理權(quán)限管理局屬單位人事、勞動(dòng)和社會(huì)保障及機(jī)構(gòu)編制等有關(guān)工作。
(九)承辦市委、市人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)編委核定,我中心內(nèi)設(shè)股室5個(gè),即:綜合辦公室、科技質(zhì)量股、農(nóng)機(jī)裝備股、推廣培訓(xùn)股、財(cái)務(wù)股,納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
(二)決算單位構(gòu)成。沅江市農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成為沅江市農(nóng)機(jī)事務(wù)中心本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
(見(jiàn)附件)
第三部分
2022年度沅江市農(nóng)機(jī)事務(wù)中心部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)1108.61萬(wàn)元。與上年相比,減少424.65萬(wàn)元,減少27.7%,主要是因?yàn)?022年減少了人員,減少了項(xiàng)目資金。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)554.3萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入532.02萬(wàn)元,占95.98%;其他收入22.29萬(wàn)元,占本年總收入4%。無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)555.14萬(wàn)元,其中:基本支出358.95萬(wàn)元,占本年總支出64.66%。項(xiàng)目支出196.19萬(wàn)元,占本年總支出35.34%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1064.04萬(wàn)元,與上年相比,減少119.82萬(wàn)元,減少11.26%,主要是因?yàn)闇p少了人員,減少了項(xiàng)目資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出532.02萬(wàn)元,占本年總收入95.98%。與2021年度相比減少59.91萬(wàn)元,主要是項(xiàng)目資金減少,人員減少。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出532.02萬(wàn)元,主要用于以下方面:農(nóng)林水支出491.77萬(wàn)元,占本年支出92.44%,住房保障支出17.1萬(wàn)元,占本年支出3.21%,社會(huì)保障和就業(yè)支出23.14萬(wàn)元,占本年支出4.35%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為314萬(wàn)元,支出決算為532.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算169.43%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是增加了項(xiàng)目資金。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出532.02萬(wàn)元,主要用于以下方面:農(nóng)林水支出491.77萬(wàn)元,占本年支出92.44%,住房保障支出17.1萬(wàn)元,占本年支出3.21%,社會(huì)保障和就業(yè)支出23.14萬(wàn)元,占本年支出4.35%。
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款農(nóng)林水支出
年初預(yù)算為295.42萬(wàn)元,支出決算為農(nóng)林水支出491.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的166.46%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是項(xiàng)目增加。
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款住房保障支出
年初預(yù)算為18.58萬(wàn)元,支出決算為17.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款社會(huì)保障和就業(yè)支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為23.14萬(wàn)元,主要原因是退役軍人慰問(wèn)沒(méi)有預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出345.45萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)255.33萬(wàn)元,主要包括:按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資89.98萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼53.29萬(wàn)元、獎(jiǎng)金33.29萬(wàn)元,伙食補(bǔ)助費(fèi)6.43萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.63萬(wàn)元、職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20.46萬(wàn)元、住房公積金23.33萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.55萬(wàn)元、其他工資福利支出0.36萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)34.41萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)1.44萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.05萬(wàn)元、水費(fèi)0.16萬(wàn)元、電費(fèi)0.76萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.17萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)4.3萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.02萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、維修費(fèi)0.23萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.79萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.70萬(wàn)元、其他交通費(fèi)7.96萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出6.83萬(wàn)元。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出54.62萬(wàn)元,主要包括:離休費(fèi)12.34萬(wàn)元、撫恤金17.26萬(wàn)元、生活補(bǔ)助10.76萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.27萬(wàn)元。
其他資本性支出1.09萬(wàn)元,主要是添置了辦公用品。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.5萬(wàn)元,支出決算為公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.48萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為0.79萬(wàn)元,其他支出為0.69萬(wàn)元。一般全年共1.48萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.66%,其中:
無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.5萬(wàn)元,支出決算為1.48萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.66%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,與上年相比減少0.01萬(wàn)元,主要原因是厲行節(jié)約。
無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。
無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況:2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為1.5萬(wàn)元,支出決算數(shù)為0.79萬(wàn)元。其中公務(wù)接待費(fèi)0.79萬(wàn)元,占100%。公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,占0%。無(wú)因公出國(guó)(境)情況。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.48萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為0.79萬(wàn)元,其他支出為0.69萬(wàn)元。一般全年共接待來(lái)訪團(tuán)組6個(gè)、來(lái)賓48人次,主要是農(nóng)機(jī)工作迎檢發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.41萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)25萬(wàn)元增加9.41 萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.64%。主要原因是:工會(huì)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)增加。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)2.47萬(wàn)元,用于召開(kāi)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策宣傳會(huì)議,油菜全程機(jī)械化推廣會(huì)議等,人數(shù)500人,內(nèi)容為農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策宣傳,油菜全程機(jī)械化推廣等等。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本單位共有車(chē)輛1輛,為特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用教練車(chē)輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
(一)部門(mén)整體支出績(jī)效情況
本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。我單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門(mén)整體支出,真對(duì)照評(píng)估指標(biāo),按照年度工作計(jì)劃扎實(shí)推進(jìn)2022年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作。總的來(lái)說(shuō),2022年我站全體干部職工積極履職、扎實(shí)工作,較好完成了全年工作目標(biāo)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的法律、法規(guī),負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議、行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督,負(fù)責(zé)制定有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全生產(chǎn)、作業(yè)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督管理的制度、規(guī)章、措施并組織實(shí)施
(二)存在的問(wèn)題及原因分析
在專(zhuān)項(xiàng)資金組織管理上,我們嚴(yán)格按照省財(cái)政廳《湖南省農(nóng)機(jī)示范推廣及服務(wù)能力建設(shè)資金管理辦法》(湘財(cái)農(nóng)〔2015〕45號(hào))和《湖南省農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)資金管理辦法》(湘財(cái)農(nóng)〔2015〕44號(hào))要求,內(nèi)部實(shí)現(xiàn)了專(zhuān)項(xiàng)資金統(tǒng)一歸口管理,堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用,量入為出的原則,使各項(xiàng)專(zhuān)用資金按規(guī)定的用途使用并達(dá)到預(yù)期目的,嚴(yán)禁截留、挪用和不合理支出。我們按照省局下發(fā)的《關(guān)于切實(shí)做好省級(jí)農(nóng)機(jī)化項(xiàng)目實(shí)施管理的通知》(湘農(nóng)機(jī)計(jì)發(fā)〔2016〕10號(hào)),要求各項(xiàng)目實(shí)施單位高度重視項(xiàng)目實(shí)施管理工作,切實(shí)履行職責(zé),采取有力措施推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施。全市各級(jí)農(nóng)機(jī)部門(mén)和項(xiàng)目實(shí)施單位相應(yīng)成立由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的項(xiàng)目實(shí)施小組,嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法和專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法,自覺(jué)加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理,設(shè)立項(xiàng)目專(zhuān)賬,制訂完善財(cái)務(wù)審批制度、出差審批制度、專(zhuān)項(xiàng)資金使用制度等各項(xiàng)管理制度,項(xiàng)目資金使用情況接受財(cái)政、審計(jì)部門(mén)的監(jiān)督檢查,在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中和項(xiàng)目完成后,定期或不定期對(duì)項(xiàng)目資金的使用進(jìn)行監(jiān)督檢查,厲行節(jié)儉,強(qiáng)化監(jiān)管,確保專(zhuān)項(xiàng)資金管理規(guī)范,促進(jìn)項(xiàng)目順利實(shí)施。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類(lèi)):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商公共服務(wù)方面的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出(類(lèi)):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類(lèi)):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。
獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門(mén)以外的其他部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。