根據(jù)湖南省財(cái)政廳部門預(yù)算公開的相關(guān)要求,現(xiàn)將沅江市水利工程單位2022年部門預(yù)算編制說明如下:
一、 部門基本情況
(一)職能職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)本單位固定資產(chǎn)及債務(wù)申報(bào),年末編制年度財(cái)政決算報(bào)表及財(cái)務(wù)狀況的說明。
(2)負(fù)責(zé)本單位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn),保證資金及時(shí)撥付位,并監(jiān)督檢查本單位收支執(zhí)行情況。
(3)指導(dǎo)和監(jiān)督本單位會(huì)計(jì)核算工作,監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為。
(4)負(fù)責(zé)全單位財(cái)務(wù)管理工作的績(jī)效考核評(píng)比。
(5)承辦沅江市財(cái)政局交辦的其他事項(xiàng)。
(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定,基層水管站共設(shè)事業(yè)單位4個(gè),全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。其4個(gè)事業(yè)單位分別為:沅江市河道湖泊管理站、沅江市紫紅洲電力排灌站、排灌建設(shè)服務(wù)站、挖泥船隊(duì)。
三、部門預(yù)算人員構(gòu)成
截止2022年1月(預(yù)算編制時(shí)間),水利工程單位納入部門預(yù)算編制330人(其中:實(shí)有在職139人,離退休人員191人) ,其他人員(分流)79人,遺屬14人。
四、2022年收支預(yù)算
2022年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。支出情況分別按資金來(lái)源、項(xiàng)目類別、功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目反映。
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金等財(cái)政撥款收入。2022年單位預(yù)算收入1717.46萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款1717.46萬(wàn)元,納入公共預(yù)算管理的非稅撥款0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加416.824萬(wàn)元,主要是納入編制的人員增多,工資費(fèi)用增加。
(二)支出預(yù)算
2022年單位預(yù)算支出1717.46萬(wàn)元,其中:
1、按支出項(xiàng)目類別分:
基本支出1717.46萬(wàn)元,分別為:人員經(jīng)費(fèi)支出1578.46萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出139萬(wàn)元,主要是保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2、按支出功能分類:
2010301行政運(yùn)行1611.92萬(wàn)元;
2010201 住房公積金支出 105.54萬(wàn)元;
3、按支出經(jīng)濟(jì)分類股目:
工資福利支出1291.08萬(wàn)元;
商品和服務(wù)支出139萬(wàn)元;
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出287.39萬(wàn)元;
2022年全年收支預(yù)算平衡。
五、其他重要事項(xiàng)
(一)基層水管站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
2022年單位的基層水管站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款1717.46萬(wàn)元,比2021年預(yù)算增加416.824萬(wàn)元,上升32%。增加原因?yàn)椋杭{入編制的人員增多,工資費(fèi)用增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2022年,水利工程單位 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元。與2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算相對(duì)比,2022年減少1萬(wàn)元,原因?yàn)楣?jié)約開支,減少非必要的公務(wù)接待開支。
(三)一般性支出情況:2022年水利工程單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算10.4萬(wàn)元,主要用于本單位防汛工作會(huì)議、項(xiàng)目招標(biāo)、評(píng)審會(huì)議等;差旅費(fèi)預(yù)算13萬(wàn)元,主要用于防汛檢查、項(xiàng)目督查、安全生產(chǎn)工作及水政行政執(zhí)法工作等;電費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元主要用于本單位正常工作所需電費(fèi)等;辦公費(fèi)預(yù)算30萬(wàn)元用于干職工日常辦公用品所需經(jīng)費(fèi)。
(四)政府采購(gòu)情況
2020年水利工程單位政府采購(gòu)預(yù)算總額詳見各單位政府采購(gòu)平臺(tái)。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截止2021年12月31日,水利工程單位資產(chǎn)占用使用情況:通用設(shè)備6.63萬(wàn)元;專用設(shè)備141.23萬(wàn)元;家具用具22.04萬(wàn)元。
(六)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2022年度,本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額1717.46萬(wàn)元,其中,基本支出1717.46萬(wàn)元,項(xiàng)目支出預(yù)算在水利局為0,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。