第一部分 2025年部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
沅江市數據局(沅江市行政審批服務局)的主要職責是:
貫徹落實黨中央、省、益陽和沅江市委、市政府關于行政審批制度改革、數字政務管理服務、智慧城市建設和數據資源管理工作的方針政策和決策部署。以促進數據合規高效流通使用、賦能實體經濟為主線,以數據要素產權、流通、分配、治理為重點,構建適應數據特征、符合數字經濟發展規律、保障數據安全、彰顯創新引領的數據制度。打通數據流通使用的堵點難點,充分挖掘數據要素潛能,以數字化驅動生產生活和社會治理方式變革。推動做強做大數字經濟,推進數據基礎設施建設高質量發展,打造數字產業集群,為經濟社會發展提供新動能。
(二)機構設置
沅江市數據局(沅江市行政審批服務局)成立于2024年6月,根據編委核定,我局內設綜合股、數字規劃建設股、數據資源應用股、數字政務服務股、行政審批改革股、行政效能管理股等6個股室,所屬正股級事業單位2個(沅江市政務服務中心、沅江市數據資源服務中心),除數據資源服務中心納入2024年政府辦部門預算編制外,全部納入2024年本部門預算編制范圍。
二、部門預算單位構成
沅江市數據局(沅江市行政審批服務局)部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2025年部門預算編制范圍的只有沅江市數據局(沅江市行政審批服務局)本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算752.23萬元,其中:一般公共預算撥款752.23萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算撥款0.00萬元,社會保險基金預算資金0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,上級財政補助收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營服務收入0.00萬元,上級單位補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。2025年收入較去年增加225.69萬元,上升42.86%,主要是因機構改革,政府辦原政務信息中心的人員編制及項目經費劃轉到數據局。

(二)支出預算:2025年本部門支出預算752.23萬元,其中:一般公共服務支出731.91萬元,住房保障支出20.33萬元。支出較去年增加225.69萬元,上升42.86%,主要是因機構改革,原政府辦政務信息中心的人員編制及項目經費劃轉到數據局。

四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出752.23萬元(含上級財政補助0.00萬元),其中:一般公共服務支出731.91萬元,占97.30%;住房保障支出20.33萬元,占2.70%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預算數249.56萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2025年本部門項目支出預算502.67萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:C退休人員待遇0.23萬元,主要用于保障退休人員待遇;B數據局大廳營運維護費用30.00萬元,主要用于政務服務中心日常運行維護;B數據局大廳政務服務免費郵寄費10.00萬元,主要用于為辦事群眾提供免費郵寄服務;B數據局地下停車位租金25.00萬元,主要用于為窗口工作人員提供地下停車位,為辦事群眾預留更多的地面停車位;B數據局電費及水費100.00萬元,主要用于確保持續提供辦公樓的用電及用水,也能夠為來政務大廳辦事的群眾提供一個較為舒適的環境;B數據局勞務派遣人員工資100.00萬元,主要用于發放幫代辦勞務人員工資;B數據局食堂補貼12.00萬元,主要用于對大廳食堂承包經營者進行補貼;B數據局市場物業管理費15.80萬元,主要用于政務服務大廳周邊物業管理費用;B數據局物業管理費74.00萬元,主要用于政務服務大廳日常保潔、安保等;B數據局信息中心調入項目112.64萬元,主要用于全市電子政務外網(涵蓋市直部門、鎮街道、村社區)鏈路租賃及網絡運行維護、政府網站及網絡新媒體建設與管理等工作;D三定方案履職支出23.00萬元,主要用于三定方案履職支出。
五、政府性基金預算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經營預算支出
2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2025年本部門機關運行經費18.40萬元,比上年預算增加11.47萬元,上升165.51%,主要是因機構改革,政府辦原政務信息中心的人員編制劃轉到數據局。
(二)“三公”經費預算:2025年本部門“三公”經費預算數為0.00萬元,其中,公務接待費0.00萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元(其中,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元),因公出國(境)費0.00萬元。2025年“三公”經費預算與2024年持平,主要是落實政府帶頭過緊日子要求,厲行節約。
(三)一般性支出情況:2025年本部門會議費預算0萬元;培訓費預算0萬元;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為752.23萬元,其中,基本支出249.56萬元,項目支出502.67萬元,具體績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2025年部門預算表
附件:沅江市數據局(沅江市行政審批服務局)部門預算批復表.xlsx