一、部門(單位)情況
(一)基本情況
1.主要職能
領(lǐng)導(dǎo)和管理經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育、民政、公安、監(jiān)察、民族事務(wù)、國防建設(shè)等工作。
2.機(jī)構(gòu)情況
2019年本單位由黨政綜合辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、人力資源和社會(huì)保障辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、人口與計(jì)劃生育管理辦公室、村鎮(zhèn)建設(shè)站、財(cái)政所、司法所組成。
3.人員情況
2019年本單位年未實(shí)有人數(shù)108人,比上年變動(dòng)了減少74人。人員變化的主要原因是:退休人員由人社部門統(tǒng)一管理。
(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
1.狠抓重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),助推高質(zhì)量發(fā)展。污水處理廠及敬老院配套設(shè)施建設(shè)完工。
2.加速推薦新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。新鎮(zhèn)區(qū)荷花大道基建施工已完成;完成三眼塘集鎮(zhèn)人行道改擴(kuò)建工程。
3.持續(xù)優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境。
4.堅(jiān)決防范重大風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化村級債務(wù)管理,未發(fā)生違規(guī)舉債,大力實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)監(jiān)督”。
5.合力脫貧攻堅(jiān)。聚焦“兩不愁三保障”,鞏固脫貧攻堅(jiān)工作成果。
6.民生保障持續(xù)改善。
7.深化掃黑除惡專項(xiàng)行動(dòng)。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)收入支出預(yù)算安排情況
2019年,本部門年初預(yù)算收入3,603萬元,比上年增加2,106萬元,增長141%,變化的主要原因是:財(cái)政收入增加。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算2,524萬元,比上年增加1,028萬元;變化的主要原因是:上級撥款增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算1,079萬元,比上年增加1,079萬元;變化的主要原因是:上級加大政府項(xiàng)目建設(shè)。上級補(bǔ)助收入年初預(yù)算0萬元;事業(yè)收入年初預(yù)算0萬元;經(jīng)營收入年初預(yù)算收入0萬元;附屬單位上繳收入年初預(yù)算收入0萬元;其他收入年初預(yù)算收入0萬元。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動(dòng)及單位事權(quán)調(diào)整,預(yù)算跟隨調(diào)整情況,主要變化是:收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為6,393.2492萬元。
2019年,本部門年初預(yù)算支出3,603萬元,比上年增加2,106萬元,141%,變化化的主要原因是:收入增加。其中:基本支出年初預(yù)算1,124萬元,比上年增加104萬元,增長10%;項(xiàng)目支出年初預(yù)算2,479萬元,比上年增加2,003萬元,增長400%。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動(dòng)及單位事權(quán)調(diào)整,預(yù)算跟隨調(diào)整情況,主要變化是:支出調(diào)整預(yù)算數(shù)6192.0321萬元。
(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
2019年收入實(shí)際完成6,393萬元,比上年減少1,372萬元,下降17%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入完成2,524萬元,減少1,695萬元,下降40%;政府性基金財(cái)政撥款收入完成1,079萬元,比上年減少706萬元,下降39%。上級補(bǔ)助收入完成0萬元;事業(yè)收入完成0萬元;經(jīng)營收入完成0萬元;附屬單位上繳收入完成0萬元;其他收入完成2,790萬元,比減少756萬元,下降21%。
2019年,本部門支出6,192萬元,比上年增加6,192萬元,變化的主要原因:上年結(jié)余。其中:基本支出完成1,124萬元,比上年增減1,124萬元,變化的主要原因:上年結(jié)余。項(xiàng)目支出5,068萬元,比上年減少1,331萬元,下降20.8%;變化的主要原因:厲行節(jié)約,縮減項(xiàng)目。人員經(jīng)費(fèi)完成1,080萬元,比上年減少126萬元,下降10.48%,變化的主要原因:退休人員由人設(shè)部門管理;公用經(jīng)費(fèi)完成44萬元,比上年減少減173萬元,增下降79.71%,變化的主要原因:縮減開支。
1.支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析
(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:2019年“三公”經(jīng)費(fèi)完成89,000元。其中:因公出國(境)費(fèi)完成0元;公務(wù)接待費(fèi)完成79,000元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)完成10,000元。
(2)會(huì)議費(fèi)支出情況:2019年會(huì)議費(fèi)完成173,876.5元。
(3)培訓(xùn)費(fèi)支出情況:2019年培訓(xùn)費(fèi)完成94,786.49元。
三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
2019年末資產(chǎn)34,400,423.32元,比上年減少6,017,184元,減少的主要原因:積極償還債務(wù)。
2019年末負(fù)債31,100,854.63元,比上年減少8,029,354.4元,增減變化的主要原因是:防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),積極償還債務(wù)。
四、2019 年度部門決算表
表1:收入支出決算總表
表2:收入決算表
表3:支出決算表
表4:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表6:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表7:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表8:機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
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