2024年沅江市泗湖鎮(zhèn)人民政府
部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
八、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)。
沅江市泗湖山鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)是:
鎮(zhèn)政府的主要工作職責(zé)包括:貫徹執(zhí)行法律政策,不斷推進(jìn)民主建設(shè);加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì),切實(shí)增加農(nóng)民收入;推行政務(wù)公開,擴(kuò)大農(nóng)民的知情權(quán)與參與權(quán);提髙社會(huì)管理水平,創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境;積極發(fā)展公益事業(yè),提供公共服務(wù)保障;大力加強(qiáng)綜合治理,有效維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)單位人員性質(zhì)與機(jī)構(gòu)職能,我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)部門單位 7 個(gè), 包括:行政、財(cái)政、計(jì)生、經(jīng)管、農(nóng)業(yè)村鎮(zhèn)、廣播和其他,全 部納入 2024年部門預(yù)算編制范圍。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
沅江市泗湖山鎮(zhèn)人民政府部門只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1495.92萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1495.92萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0萬元。收入較上年增加(減少)469.34萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)減少以及項(xiàng)目類非稅收入減少。
(二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算1495.92萬元,其中,一般公共服務(wù)1328.22萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出5萬元,衛(wèi)生健康支出6.5萬元,節(jié)能環(huán)保支出14萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元,農(nóng)林水支出42.36萬元,住房保障支出89.84萬元。支出較上年增加(減少)469.34萬元,主要是人員支出以及日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1495.92萬元(含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0萬元),其中,一般公共服務(wù)支出1328.22萬元,占88.79%;社會(huì)保障和就業(yè)支出5萬元,占0.34%;衛(wèi)生健康支出6.5萬元,占0.43 %;節(jié)能環(huán)保支出14萬元,占0.94 %;城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元,占0.67 %;農(nóng)林水支出42.36萬元,占2.83 %;住房保障支出89.84萬元,占6 %。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1244.41萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算251.51萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:B安全生產(chǎn)(含食品安全)14.00萬元,主要用于安全生產(chǎn)相關(guān)經(jīng)費(fèi);B公墓管理15.00 萬元,主要用于星臺(tái)公墓、凈下洲公墓的管理經(jīng)費(fèi)等;B機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)保障支出 67.60 萬元,主要用于機(jī)關(guān)內(nèi)部正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi);B經(jīng)濟(jì)工作4.00萬元,主要用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)工作經(jīng)費(fèi);B凈下洲免費(fèi)通行49.00 萬元,主要用于凈下洲渡口經(jīng)費(fèi)使用;B鄉(xiāng)村振興6.00萬元,主要用于鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目支出、工作經(jīng)費(fèi)等;B征兵工作(含八一慰問)1.00萬元,主要用于征兵工作相關(guān)經(jīng)費(fèi);B轉(zhuǎn)移支付-撫恤6.72萬元,主要用于撫恤相關(guān)經(jīng)費(fèi);B綜治維穩(wěn)9.00萬元,主要用于綜治維穩(wěn)相關(guān)經(jīng)費(fèi)使用;B民政救濟(jì)、撫恤、移民補(bǔ)助5.00萬元,主要用于救濟(jì)困難群眾、撫恤、移民補(bǔ)助等支出;B轉(zhuǎn)移支付計(jì)劃生育6.5 萬元,主要用于計(jì)劃生育相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出;B環(huán)保14.00萬元,主要用于改善環(huán)境,保護(hù)環(huán)境等相關(guān)經(jīng)費(fèi);B小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10.00萬元,主要用于小城鎮(zhèn)建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目支出;B轉(zhuǎn)移支付-鄉(xiāng)村道路4.96萬元,主要用于道路建設(shè);B水利設(shè)施建設(shè)、防汛、抗旱23.00萬元,主要用于水利設(shè)施建設(shè)支出、防汛或抗旱等支出;B轉(zhuǎn)移支付-村級(jí)管理14.40萬元,主要用于各村相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出;B孟友良同志工資補(bǔ)差項(xiàng)目支出1.33萬元,主要用于解決退休干部養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)差等事宜。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門無政府性基金預(yù)算撥款支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
2024年本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)93.05萬元,比上年預(yù)算減少73.45萬元,下降44.11%,主要是公用經(jīng)費(fèi)減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.5萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
(四)政府采購(gòu)情況:2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0 萬元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1495.92萬元,其中,基本支出1244.41萬元,項(xiàng)目支出251.51萬元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
八、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
(第二部分具體內(nèi)容見附件:610001__沅江市泗湖山鎮(zhèn)人民政府部門.xlsx)